XX市人民政府研究室部門預(yù)算說明

發(fā)布時間:2020-09-16 來源: 入黨申請 點擊:

 XX 市人民政府研究室部門預(yù)算說明 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前我省部門預(yù)算編制實行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中,我室部門本級的收支均包含在部門預(yù)算中。

 一、收入項目(僅對安排資金的科目進行說明,下同)

。ㄒ唬┙(jīng)費撥款:指財政部門當(dāng)年安排給單位,且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。2015 年預(yù)算安排 342.92 萬元。

 (二)單位自有資金:除財政部門安排和單位征收、收取的資金外,單位自身獲得的資金。2015 年預(yù)算安排 5.9 萬元,主要是基本戶的留存資金。

 二、支出項目 (一)支出功能科目類 1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指用于其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)的基本支出。2015 年預(yù)算安排 150.26萬元。

 一般行政管理事務(wù)(項):指用于其他一般公共服務(wù)的項目支出。2015 年預(yù)算安排 145 萬元。

 2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):指用于歸口管理的行政的離退休經(jīng)費。2015 年預(yù)算安排 36.71 萬元。

 3.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指用于行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。2015 年預(yù)算安排 3.66 萬元。

 (二)支出類別類 1.基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等方面的支出。2015 年預(yù)算安排 203.82 萬元。其中:

 工資福利支出:指用于在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。2015 年預(yù)算安排 125.99 萬元。

 商品和服務(wù)支出:指單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及

 軍事建筑物的購置費等)。2015 年預(yù)算安排 28.85 萬元。

 對個人和家庭的補助:指用于對個人和家庭的補助支出,包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎學(xué)金、生產(chǎn)補助住房公積金、提租補貼、購房補貼和其他對個人和家庭的補助支出。2015 年預(yù)算安排 48.98萬元。

 2.項目支出:指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作等方面的支出。2015 年預(yù)算安排 145 萬元。其中:

 專項業(yè)務(wù)類:指部門為履行職責(zé)職能,發(fā)生的用于本部門系統(tǒng)內(nèi)的運轉(zhuǎn)支出項目。2015 年預(yù)算安排 145 萬元。主要用于本部門系統(tǒng)內(nèi)的運轉(zhuǎn)支出。

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