政府審計11種審計記錄格式
發(fā)布時間:2020-08-29 來源: 調(diào)查報告 點擊:
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11 種審計記錄格式
1.調(diào)查了解記錄 2.匯總審計工作底稿 3、被審計單位承諾書 4、審計組會議紀(jì)要 5、被審計對象對《審計報告》(征求意見稿)的意見 6、審計組對被審計對象反饋意見的說明 7、業(yè)務(wù)部門復(fù)核意見書 8、審計項目審理意見書 9、審理意見采納情況說明 10、審計業(yè)務(wù)會議紀(jì)要 11、重要管理事項記錄
精選文庫 -- 38 調(diào)
查
了
解
記
錄
索引號:(注:阿拉伯?dāng)?shù)字流水編號)
審計項目:(注:審計通知書列明的項目名稱)
調(diào)查了解事項:(注:從以下列舉的調(diào)查事項中自行選擇)
一、調(diào)查工作情況 (注:簡述調(diào)查了解工作的開展情況?梢园ǎ赫{(diào)查的時間、人員和方法,調(diào)查的單位、部門和人員、查閱資料的名稱和數(shù)量等)
二、調(diào)查事項情況 (注:審計人員可以根據(jù)國家審計準(zhǔn)則第六十條,從被審計單位基本情況、相關(guān)內(nèi)部控制及其執(zhí)行情況、信息系統(tǒng)控制情況等方面開展調(diào)查;可以根據(jù)情況增減具體調(diào)查事項。)
調(diào)查人員:
編制人員:
年
月
日
精選文庫 -- 39 匯 總 審 計 工 作 底 稿 被審計單位
審計項目名稱
審計時間
序
號 審計證實
問題類別 分項審計工作底稿
主
要
內(nèi)
容 分項
目索
引號 與審計報告對應(yīng)
關(guān)系 處理處罰意見
精選文庫 -- 40 序
號 審計證實
問題類別 分項審計工作底稿
主
要
內(nèi)
容 分項
目索
引號 與審計報告對應(yīng)
關(guān)系 處理處罰意見
審核意見:
審核人員
審核時間
年
月
日 編制人
年
月
日
精選文庫 -- 41 被審計單位承諾書
(注:審計機(jī)關(guān)名稱):
根據(jù)《中華人民共和國審計法》第三十一條和《中華人民共和國會計法》第四條、第二十一條的規(guī)定,我單位積極配合審計,提供會計資料,并承諾如下:
一、我們的財務(wù)會計報告是按照《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度要求編制的;
二、我們已提供了所有的會計資料、銀行賬戶、有關(guān)證明文件和會議記錄;
三、所有交易事項均已記錄在會計資料中,沒有賬外資產(chǎn)和賬外資金等情況;
四、我們有內(nèi)部控制制度,沒有發(fā)現(xiàn)有關(guān)人員涉嫌經(jīng)濟(jì)違法的行為; 五、我們對所提供的會計資料的真實性和完整性負(fù)責(zé),并承擔(dān)由此引起的一切法律責(zé)任。
法定代表人
簽字:
被審計單位
財務(wù)負(fù)責(zé)人
蓋章:
簽字:
年
月
日
精選文庫 -- 42 審計組會議紀(jì)要 審計項目名稱
主持人
記錄人
參加人
時
間 年
月
日 地 點
會議內(nèi)容摘要
精選文庫 -- 43
審計組成員簽字:
精選文庫 -- 44 審計組會議紀(jì)要填寫說明 一、參加會議人員 列明會議主持人、記錄人和參加人員姓名。
審計組全體成員均應(yīng)當(dāng)參加會議。審計組成員缺席的,應(yīng)當(dāng)說明原因。
外聘人員是否參加會議,由審計組按照保密等要求確定并說明。
二、討論內(nèi)容和過程 摘要記載會議議程、重點研究事項、審計組成員意見等內(nèi)容。
三、討論結(jié)果 全體參加會議人員應(yīng)當(dāng)明確表態(tài)是否同意,或者提出修改建議,并且手工簽名。
精選文庫 -- 45 被審計對象對《審計報告》(征求意見稿)的意見
簽名(簽章)
年
月
日
精選文庫 -- 46 審計組對被審計對象反饋意見的說明
共
頁
第
頁 被審計對象名稱
審計種類
實施審計的 起訖日期
審計報告征求意見時間
被審計對象 反饋意見時間
采納的意見及說明:
……………………………….裝………………………………訂………………………………線………………………………
精選文庫 -- 47 不采納的意見及說明:
審計組組長:
年
月
日
精選文庫 -- 48
業(yè)務(wù)部門復(fù)核意見書
復(fù)核的內(nèi)容或事項 復(fù)核意見 1、對審計組組長的審核內(nèi)容已作了檢查
2、審計實施方案確定的審計目標(biāo)已實現(xiàn)
3、審計實施方案及調(diào)整方案確定的事項審計組已實施完畢
4、審計工作底稿要素齊全,證據(jù)適當(dāng)、充分
5、審計事實清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確
6、審計評價、定性、處理處罰和移送處理意見是否恰當(dāng)
7、適用法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)是否適當(dāng)
8、被審計對象提出的合理意見是否采納
9、修改了審計組審計報告,代擬了審計機(jī)關(guān)的審計報告
10、經(jīng)業(yè)務(wù)會議審議的,已按審議決議修改審計報告代擬稿
11、在規(guī)定的日期內(nèi)提出審計報告代擬稿
12、審計發(fā)現(xiàn)的主要違紀(jì)違規(guī)行為在審計結(jié)果類文書中充分反映
13、應(yīng)作處理處罰事項代擬了審計決定書
14、應(yīng)當(dāng)移送處理事項代擬了審計移送處理書
業(yè)務(wù)部門意見:
復(fù)核人:
業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人:
年
月
日
精選文庫 -- 49 審計項目審理意見書 ××××年第 ××號
被審計單位
審計項目
審理內(nèi)容 審理發(fā)現(xiàn)的問題 審理意見 審計實施方案確定的審計事項是否完成
審計證據(jù)的適當(dāng)性和充分性
審計工作底稿是否表述清楚、定性準(zhǔn)確、結(jié)論恰當(dāng)、法規(guī)依據(jù)正確
審計結(jié)果類文書表述清楚,適用法規(guī)正確,評價、定性、處理、處罰、移送恰當(dāng),編制規(guī)范
項目審理人:
法制機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:
年
月
日
精選文庫 -- 50 審理意見采納情況說明書
審計項目
業(yè)務(wù)部門采納審理建議的具體情況;不采納審理意見的具體原因。
審計組長 :
業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人:
年
月
日
精選文庫 -- 51 審計業(yè)務(wù)會議紀(jì)要 審計項目名稱
主持人
記錄人
參加人
時
間 年
月
日 地 點
會議內(nèi)容摘要
精選文庫 -- 52
審計機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人簽字:
注:摘要記錄審計業(yè)務(wù)會議對審計報告、審計決定進(jìn)行審定的意見和決定。
精選文庫 -- 53 重要管理事項記錄
審計機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人
審計機(jī)關(guān)分管負(fù)責(zé)人:
業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人
審計組組長 索引號:阿拉伯?dāng)?shù)字流水編號 審計項目:與審計通知書列明的名稱一致 記錄事項:按照說明中的事項選擇填列 編制人:
編制日期:
年
月
日 記錄內(nèi)容:
精選文庫 -- 54 說明:記錄事項選項
1.可能損害獨立性的情形及采取的措施 2.所聘請外部人員的相關(guān)情況 3.調(diào)整審計實施方案 4.審計人員未能遵守國家審計準(zhǔn)則或者本規(guī)范的約束性條款或者規(guī)定及其原因和對審計結(jié)論的影響 5.因外部因素使審計任務(wù)無法完成的原因及影響 6.審計組認(rèn)為需要記錄的其他事項,填列具體事項名稱
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